Nombre del Curso

AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

  Temario en PDF del curso de AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
Objetivo

El objetivo de este curso es que el participante utilice conceptos clave del control interno y la auditoría para la prevención de escenarios que conlleven malas prácticas sobre estructuras organizacionales de cualquier tamaño, y reconozca la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las mejores prácticas corporativas en materia de auditoría interna en sus instituciones.

Beneficios

Los beneficios de este curso de Auditoría y Control Interno son:

  • Desarrollará habilidades para reconocerá los principales indicadores de fraude en los procesos de negocio.
  • Identificará el proceso para realizar una investigación de fraude.
  • Reconocerá la metodología para elaborar un informe de detección de fraude.
  • Identificará los procedimientos y tendrá el perfil adecuado para la implementación de un adecuado control interno dentro de la organización.
Dirigido A

Este curso de Auditoría y Control Interno va dirigido a Auditores Internos, Encargados o Jefes de Auditoría Interna, Auditores Externos, Directores, Gerentes Generales, Contadores, y toda aquella persona que se desarrolle en el campo de la Auditoría.

Temario

TEMARIO DEL CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
 

  1. CONTROL INTERNO
     

    • Concepto 
    • Elementos 
    • Ambiente de control 
    • Segregación de funciones  
    • Evaluación de riegos 
    • Sistemas de información y comunicación 
    • Procedimientos de control 
    • Vigilancia 
    • Evaluación preliminar 
    • El procedimiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control  interno 
    • Pruebas de cumplimiento y evaluación final
       
  2. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA
     

    • Requerimientos de ética relativos a la auditoría
    • Escepticismo profesional Juicio Profesional
    • Evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría
    • Realización de la auditoría de conformidad con las NIA
       
  3. TIPOS DE AUDITORÍA
     

  4. PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA
     

  5. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
     

    • Técnicas de Auditoría
    • Concepto
    • Estudio general
    • Análisis: de saldos, De movimientos
    • Inspección
    • Confirmación Positiva, Negativa-Indirecta,ciega o en blanco
    • Investigación
    • Declaración
    • Certificación
       
  6. REVISIÓN ANALÍTICA
     

    • Procedimientos de revisión analítica 
    • Comparación de información financiera
    • Comparación de los resultados obtenidos con los resultados proyectados
    • Comparación con la información de industrias similares 
    • Oportunidad en la aplicación de los procedimientos de revisión analítica  
    • Planeación de los procedimientos de revisión analítica 
    • Grado de contabilidad de los procedimientos de revisión analítica 
    • Investigación de variaciones y partidas poco usuales
       
  7. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN EL DESCUBRIMIENTO DE ERRORES E IRREGULARIDADES
     

    • Concepto de error 
    • Concepto de irregularidad 
    • Estudia y evaluación del Control Interno y alcance de las pruebas de auditoría en relación con la existencia o la posibilidad de errores e irregularidades 
    • Limitaciones inherentes a la Auditoría de estados financieros 
    • Responsabilidades del  auditor
    • Situaciones que pueden indicar la posibilidad de la existencia de errores e irregularidades 
    • Procedimientos cuando existen indicios de errores e irregularidades
       
  8. FRAUDE 
     

    • Indicadores de fraude
    • Manejo de fraude
    • Peligros legales
       
  9. LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
     

  10. LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE
     

  11. EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO

Fechas
México, D.F.

Del 25-Abril-2017 Al 04-Mayo-2017, Martes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 03-Junio-2017 Al 24-Junio-2017, Sábados de 8 a 14 hrs.
Del 04-Julio-2017 Al 13-Julio-2017, Martes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 12-Agosto-2017 Al 02-Septiembre-2017, Sábados de 8 a 14 hrs.
Del 12-Septiembre-2017 Al 21-Septiembre-2017, Martes a jueves de 18 a 22 hrs.


Querétaro, Qro.

No definidas aún
star/star/star/star/star/
Calificación del curso: 4.58/5 - 40 opiniones
Duración:
24 HRS.
Inversión:
$6,400.00 M.N. + IVA
Modalidad:
Presencial
FORMATO DE CONTACTO
¿Desea obtener más información? Mándenos sus datos y comentarios y lo atenderemos con gusto.
Nombre*:
E-mail*:
Empresa:
Teléfono:
No. Participantes:
Localidad:
Fechas de Interés:
Comentarios:







Acepto términos y condiciones. Ver Aviso de PrivacidadEnviar
INSCRÍBASE AHORA O APARTE SU LUGAR
¿Quiere asegurar su sitio o inscribirse a este curso? ¡Hágalo ahora mismo usando PayPal*!

Elija las personas, fecha y opción de pago:




Clave de descuento:

*Si prefiere otra forma de pago, puede utilizar tarjeta de crédito, transferencia electrónica o depósito bancario. Contáctenos para ayudarlo con este proceso.
Publicado en CONTABILIDAD | Etiquetado como: curso auditoría y control interno, curso auditoria, curso control interno, como auditar una empresa, control interno, normas internacionales de auditoría, normas de auditoría, tipos de auditoría, proceso de auditoría interna, técnicas y procedimientos de auditoría, revisión analítica, responsabilida del auditor, como descubrir errores e irregularidades, mejores practicas corporativas, implantacion de area auditoria interna, cursos contabilidad, cursos contables, curso contabilidad, curso contable, IMECAF.
Buscar
Llámanos al: 1085 1515
Desde el interior: 01800 236 0800